Как выгрузить 3 ндфл из налогоплательщика в эксель

Обновлено: 30.06.2024

Жизнь индивидуального предпринимателя — сайт на простом языке об отчетности ИП

13.04.2018 admin Comments 0 Comment

Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу Вам рассказать, как перенести Налогоплательщик ЮЛ на другой компьютер. Например, Вы решили поменять свой рабочий компьютер, потому что он сломался, или просто захотели купить себе новый, более современный. А снова вносить все данные в программу не хочется. Поэтому, процедура переноса программы Налогоплательщик ЮЛ, может быть Вам полезна. Приступим!

Как перенести Налогоплательщик ЮЛ на другой компьютер

Если у Вас не получается самостоятельно решить данную проблему, то Вы можете перейти в раздел ПОМОЩЬ и Вам помогут наши специалисты.

Есть два варианта, как сделать перенос программы. Первый способ очень простой. Вам просто нужно взять папку с программой и перенести ее на другой компьютер, при помощи флешки. Давайте расскажу подробнее, как это сделать.

Легкий способ, как перенести Налогоплательщик на другой компьютер

Расположение программы

Переходим в папку с программой.

Путь к программе

У Вас может быть другой путь к программе. Теперь поднимаемся на уровень выше и копируем всю папку на флеш носитель.

Копирование папки

Запуск приложения

Теперь разберем более сложный способ.

Сложный способ, как перенести Налогоплательщик на другой компьютер

Этот способ разбит на два этапа. Первый этап.

Сохраняем нашу базу данных. Как сохранить базу данных прочитайте вот тут.

Теперь скопируем нашу резервную копию на второй компьютер.

Второй этап. Восстанавливаем данные.

Восстановление информации

Путь к резервной копии

Папка с резервной копией

Если Вы все сделали верно, то у Вас отобразится информация о том, сколько данных будет восстановлено.

Количество восстанавливаемых данных

Восстанавливаем базу

Процесс восстановления завершен

На этом процедура переноса завершена!

Легкий способ — временное решение вопроса. Сложный способ — для полного и правильного решения вопроса. И тот и тот способ правильный и будет работать, но какой именно использовать, зависит от ситуации. Я бы рекомендовал всегда использовать сложный способ!

Если Вам нужна помощь профессионального системного администратора, для решения данного или какого-либо другого вопроса, перейдите в раздел ПОМОЩЬ, и Вам помогут наши сотрудники.

На этом все! Теперь Вы знаете, как перенести Налогоплательщик ЮЛ на другой компьютер.

Если у Вас появятся вопросы задавайте их в комментариях! Всем удачи и добра!

Пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ с помощью ПО “Декларация.2017”

Шаг 1. Устанавливаем и запускаем программу

В открывшемся окне сразу попадаем на первую вкладку “Задание условий”.

Обратите внимание, что некоторые из условий уже установлены (тип декларации, вид доходов и признак налогоплательщика) и их менять не нужно.

Шаг 2. Заполняем первую вкладку “Задание условий”:

Узнать к какой инспекции вы прикреплены можно с помощью сервиса “Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес”, расположенного на нашем сайте. Для этого необходимо указать адрес проживания (прописки по паспорту). Поле “Код ИФНС” заполнять не нужно.

Данное поле не трогаем. “1” ставится только если сдается уточненная налоговая декларация, в которой исправляются ошибки в ранее сданной и принятой к проверке декларации.

Данное поле можно не заполнять, оно заполнится автоматически, после указания ОКТМО работодателя.

При заявлении вычета указывается ОКТМО работодателя, а при уплате НДФЛ, с полученного от продажи имущества дохода, – ОКТМО места постоянной прописки.

На этом заполнение вкладки “Задание условий” завершается.

Если декларация заполняется и сдается представителем, необходимо заполнить блок “Достоверность подтверждается”, где следует указать ФИО представителя и реквизиты доверенности, на основании которой он действует.

Шаг 3. Заполняем вторую вкладку “Сведения о декларанте”

Заполнять данный раздел необходимо в точном соответствии с паспортом, в противном случае налоговый орган может отказать в приеме декларации.

Вкладку “Код страны” менять не нужно.

Шаг 4. Заполняем третью вкладку “Доходы, полученные в РФ”

В данном разделе нужно указать источники дохода, полученного в году, за который заявляется вычет.

Для этого, рядом с блоком “Источники выплат”, нажимаем на зеленый плюсик. В открывшейся вкладке указываем наименование работодателя, его ИНН/КПП и ОКТМО. Все эти сведения можно взять из справки 2-НДФЛ.

Если вместе с имущественным вычетом одновременно заявляется стандартный, то в открывшейся вкладке необходимо поставить галочку напротив строки “Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику”.

Шаг 5. Вносим сумму полученного дохода помесячно

Для этого нажимаем на зеленый плюс во втором блоке раздела и выбираем вид полученного дохода, нажав на кнопку “Код дохода”.

Для з/п по трудовому договору выбираем код “2000 – Заработная плата и иные доходы во исполнение трудового договора”, для доходов по договорам ГПХ – код “2010 – Работы по договорам гражданско-правового характера”.

Затем указываем сумму дохода и месяц его получения.

Код дохода, сумму и месяцы получения его получения лучше брать из справки 2-НДФЛ.

Если доход не изменялся в течение года и каждый месяц вы получили одну и ту же сумму (по справке 2-НДФЛ), можно воспользоваться кнопкой “Повторить доход”.

Затем в строках ниже указываем облагаемую налогом сумму дохода (строка “Налоговая база” в справке 2-НДФЛ), сумму налога исчисленную и удержанную.

Последнюю строку “Авансовые платежи иностранца” не заполняем.

Пример правильно заполненной вкладки “Доходы, полученные в РФ”:

Шаг 6. Переходим к заполнению вкладки “Вычеты”

По умолчанию программа переводит нас на вкладку “Стандартные вычеты”. Если вместе с вычетом за квартиру вы не планируете получать стандартный вычет, галочку со строки “Предоставить стандартные вычеты” убираем и переходим во вкладку “Имущественный”.

Затем ставим галочку “Предоставить имущественный налоговый вычет” и нажимаем на зеленый плюсик, чтобы добавить данные о приобретенной квартире, по которой будет заявляться вычет.

Шаг 7. Вносим в программу данные о купленной квартире

Способ приобретения недвижимости: по договору купли-продажи (при покупке готовой квартиры) или инвестирования (при покупке новостройки).

Наименование объекта: жилой дом, квартира, комната, з/у с жилым домом или под ИЖС, доли в указанном имуществе.

  • Индивидуальная – если квартира приобретена в единоличную собственность.
  • Общая долевая – при покупке квартиры в долю с кем-то (как правило, в браке при разделении доли в квартире между супругами и их детьми, или между родителем и ребенком).

Общая совместная с заявлением о распределении расходов – при приобретении жилья в браке без выделения долей (50% у каждого из супругов).

Данный вид собственности указывается если вся сумма вычета заявляется одним из супругов, а второй отказывается от него, либо в случае, когда оба супруга получают вычет в установленных ими долях.

Общая совместная без заявления о распределении расходов – данный вид указывается, если стоимость жилья превышает 4 млн.руб и заявления на распределения расходов не требуется, так как предельная сумма вычетов, которую может заявить каждый из супругов, составляет не более 2 млн.руб., и перераспределить ее, отдав второму супругу, чтобы он заявил вычет не 2 млн.руб., а 4 млн.руб. – нельзя.

Также заявление не потребуется, если один из супругов заявляет его в размере 50%. Связано это с тем, что вычет по общей совместной собственной супругов распределяется по умолчанию в соотношении 50% на 50%.

Общая долевая собственность с заявлением о распределении расходов – данный вид собственности указывается при покупке квартиры после 2014 года, когда супруги хотят распределить вычет в пропорции, отличающейся от принадлежащих им долей. Как правило, это происходит если один из супругов не работает и не может получить свою долю вычета или размер доходов второго супруга позволяет получить вычет сразу.

Право на распределение вычета при покупке квартиры в долевую собственность супруги получили лишь в 2014 году. При покупке квартиры до 2014 года вычет будет предоставлен только в соответствии с долями в собственности.

  • Собственник объекта – если вычет заявляется при приобретении квартиры в единоличную собственность.
  • Супруг собственника объекта – указывается при заявлении вычета за покупку квартиры в браке (независимо от вида собственности: долевой или совместной).
  • Родителей несовершеннолетнего собственника объекта – если вычет заявляется за ребенка, являющего собственником квартиры.
  • Объект в собственности заявителя и несовершеннолетнего ребенка – если квартира оформлена в собственность родителем вместе с ребенком.
  • Объект в собственности супруга заявителя и ребенка – если квартира оформлена в собственность обоих родителей и ребенка (детей).

Код номера объекта:

Если приобретенная недвижимость имеет кадастровый, условный или инвентарный номер, его необходимо вписать в строку “Номер объекта”, перед этим указав код номера объекта.

Узнать кадастровый или условный номер номер можно в выписке из ЕГРН или в режиме онлайн на сайте Росреестра, указав адрес квартиры.

Адрес места нахождения указываем также из выписки ЕГРН или с сайта Росреестра.

В конце указываем дату документа, подтверждающего право на вычет. Для договора купли-продажи необходимо заполнить строку “Дата регистрации права собственности на жилой дом, квартиру, з/у”. Для договоров инвестирования – дату акта о передаче квартиры, комнаты или доли в них.

Год начала использования вычета:

Если вычет заявляется первый раз, указываем год “2017”, если он был заявлен в предыдущих годах – указываем год, когда была подана самая первая декларация на вычет.

Если вы являетесь пенсионером, то не забудьте поставить галочку в строке “Являюсь пенсионером”. Об особенностях получения вычета пенсионерами можно узнать из этой статьи.

Стоимость объекта (доли):

Указываем полную стоимость квартиры, по которой заявляется вычет. Если квартира была приобретена в кредит можете указать также сумму уплаченных процентов.

На этом заполнение блока “Список объектов” завершается.

Строки “Вычет у налогового агента в отчетном году (код 311) и (код 312) заполняются только если они указаны в справке 2-НДФЛ в разделе 4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты.

На этом заполнение декларации завершается. В самом конце выбираем действие, которое хотим применить к декларации: сохранить, просмотреть, напечатать или проверить.

Добрый вечер! Начал заполнять декларацию за 2020 год и обнаружил в разделе 1 приложение к разделу 1 "Заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ".Туда вбиваются данные для возврата налога. У меня вопрос к тем кто её делал. Обязательно ли её заполнять или это заявление можно заполнять при подаче декларации в ИФНС? Спасибо заранее.

Смотря, с какой целью вы заполняете декларацию. Если вам надо отчитаться за не обложенные НДФЛ доходы за истекший год - можно не заполнять. Если вы создаете декларацию, чтобы вернуть НДФЛ, то заполняйте заявление сразу.

Это ускорит процесс возврата. Дело в том, что если вы подаете заявление на возврат вместе с декларацией, то срок возврата по НК РФ исчисляется примерно так:

3 месяца камеральная проверка + 10 дней на вынесение решения + 5 дней на формирование платежных документов на возврат

Если же вы подадите заявление после вынесения положительного решения, то срок будет:

3 месяца + 10 дней + 1 месяц с даты подачи отдельно заявления на возврат (есть такая закавыка в п. 6 ст 78 НК РФ - если заявление подано отдельно от всех документов, то возврат в течение месяца после подачи. Причем налоговики этот месяц очень любят выдерживать полностью :) ).

Здравствуйте! Я подаю 3 НДФЛ на возврат вычета за купленную квартиру.Дело в том, что когда заполняешь это заявление, то требуется столько данных, сколько я не имею.По банковским реквизитам: дату открытия, дату закрытия счета, огрн банка, договор и т.д, т. е. заполняется, я так понял, вторая часть на возврат. Мне легче подать это заявление в ЛКН.

Да вы что?! В заявлении с "физиков" просят все эти данные? Заявление для юрлиц - 5 строчек.

На кой им ОГРН банка и дата ЗАКРЫТИЯ счета??

Никаких ОГРН-ов банка и закрытых счетов там нет. Скорее всего, вы куда-то не туда залезли в Налогоплательщике.

Наверное мы с вами разговариваем на разных языках.Я речь веду о прграмме налогоплательшик Юл, та рядом с разделом 1 есть приложение к разделу 1 Это и есть то заявление..При его заполнении открываются разные окошки и вот одна из них.Посмотрите скан экрана.

Дейстаительно, все эти таблицы выскакивают при заполнении заявления. Но, совсем не обязательно там указывать все данные. Заполните номер расчетного счета, Наименование банка, его БИК, кор счет, ИНН, КПП. Затем нажмите ОК. Программа затормозит, и скажет, что у вас некорректно заполнены реквизиты. Вы действительно хотите это сохранить в таком виде? Да, соглашаетесь вы, и идете дальше. А вот когда при контроле конкретного документа какой-то недостаток или замечание высвечивается, тут надо четко все исправлять. А в этих базах достаточно вносить информацию, которая действительно ннеобходима и достаточна для документа.

Действительно здесь надо заполнить кучу информаци.Я правда до конца не прошел все эти таблицы. Сейчас буду делать до конца и посмотрю разрешает ли он мне сохранить декларацию до конца. Результат напишу.

Очень интересен результат вашей работы, Граф Юсупов. Получилось у вас подготовить декларацию?

Добрый день! Я вчера сделал декларацию, но в связи с тем, что я ее делал за три предыдуших года, а в тех годах нету этого приложения к разделу 1, то делать её за 2020 год я не стал. Решил в ЛКН сделать обшее заявление на всю сумму возмещения.

Знаете, много лет делаю декларации, а вот мысль о том, чтобы к нескольким декларациям подать единое заявление на возврат как-то мне в голову не приходила.

Я считаю, что заявления должны быть отдельными к каждой декларации, ведь пакеты документов за каждый год будут рассматриваться отдельно, и в каждом пакете должно быть свое заявления, на мой взгляд.

В принципе можно и так. Но если ты подаешь сразу за три года и по одному объекту (квартира) то если рассматривают одтн год, а остальные идентичны ему, зачем заморачиваться с несколькими заявлениями. Лучше подать одну на все и готово. Я раньше подавал в ЛКН декларации сделанные в проге Декларация и там без проблем это.А в этом году решил все сделать в ЮЛ и столкнулся с новой проблемой- формирование ТКС контейнера. У меня не получается его сформировать, трубует какой то код, который я не знаю.

Не нужно формировать контейнер. Это для тех, у кого есть усиленная электронно-цифровая подпись. Сохраните заполненный документ как ПДФ, например. И прикрепите файл в личном кабинете.

Что касается одного заявления на несколько декларация - это на ваш страх и риск.

Жизнь индивидуального предпринимателя — сайт на простом языке об отчетности ИП

13.04.2018 admin Comments 0 Comment

Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу Вам рассказать, как перенести Налогоплательщик ЮЛ на другой компьютер. Например, Вы решили поменять свой рабочий компьютер, потому что он сломался, или просто захотели купить себе новый, более современный. А снова вносить все данные в программу не хочется. Поэтому, процедура переноса программы Налогоплательщик ЮЛ, может быть Вам полезна. Приступим!

Как перенести Налогоплательщик ЮЛ на другой компьютер

Если у Вас не получается самостоятельно решить данную проблему, то Вы можете перейти в раздел ПОМОЩЬ и Вам помогут наши специалисты.

Есть два варианта, как сделать перенос программы. Первый способ очень простой. Вам просто нужно взять папку с программой и перенести ее на другой компьютер, при помощи флешки. Давайте расскажу подробнее, как это сделать.

Легкий способ, как перенести Налогоплательщик на другой компьютер

Расположение программы

Переходим в папку с программой.

Путь к программе

У Вас может быть другой путь к программе. Теперь поднимаемся на уровень выше и копируем всю папку на флеш носитель.

Копирование папки

Запуск приложения

Теперь разберем более сложный способ.

Сложный способ, как перенести Налогоплательщик на другой компьютер

Этот способ разбит на два этапа. Первый этап.

Сохраняем нашу базу данных. Как сохранить базу данных прочитайте вот тут.

Теперь скопируем нашу резервную копию на второй компьютер.

Второй этап. Восстанавливаем данные.

Восстановление информации

Путь к резервной копии

Папка с резервной копией

Если Вы все сделали верно, то у Вас отобразится информация о том, сколько данных будет восстановлено.

Количество восстанавливаемых данных

Восстанавливаем базу

Процесс восстановления завершен

На этом процедура переноса завершена!

Легкий способ — временное решение вопроса. Сложный способ — для полного и правильного решения вопроса. И тот и тот способ правильный и будет работать, но какой именно использовать, зависит от ситуации. Я бы рекомендовал всегда использовать сложный способ!

Если Вам нужна помощь профессионального системного администратора, для решения данного или какого-либо другого вопроса, перейдите в раздел ПОМОЩЬ, и Вам помогут наши сотрудники.

На этом все! Теперь Вы знаете, как перенести Налогоплательщик ЮЛ на другой компьютер.

Если у Вас появятся вопросы задавайте их в комментариях! Всем удачи и добра!

Добрый вечер! Начал заполнять декларацию за 2020 год и обнаружил в разделе 1 приложение к разделу 1 "Заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ".Туда вбиваются данные для возврата налога. У меня вопрос к тем кто её делал. Обязательно ли её заполнять или это заявление можно заполнять при подаче декларации в ИФНС? Спасибо заранее.

Смотря, с какой целью вы заполняете декларацию. Если вам надо отчитаться за не обложенные НДФЛ доходы за истекший год - можно не заполнять. Если вы создаете декларацию, чтобы вернуть НДФЛ, то заполняйте заявление сразу.

Это ускорит процесс возврата. Дело в том, что если вы подаете заявление на возврат вместе с декларацией, то срок возврата по НК РФ исчисляется примерно так:

3 месяца камеральная проверка + 10 дней на вынесение решения + 5 дней на формирование платежных документов на возврат

Если же вы подадите заявление после вынесения положительного решения, то срок будет:

3 месяца + 10 дней + 1 месяц с даты подачи отдельно заявления на возврат (есть такая закавыка в п. 6 ст 78 НК РФ - если заявление подано отдельно от всех документов, то возврат в течение месяца после подачи. Причем налоговики этот месяц очень любят выдерживать полностью :) ).

Здравствуйте! Я подаю 3 НДФЛ на возврат вычета за купленную квартиру.Дело в том, что когда заполняешь это заявление, то требуется столько данных, сколько я не имею.По банковским реквизитам: дату открытия, дату закрытия счета, огрн банка, договор и т.д, т. е. заполняется, я так понял, вторая часть на возврат. Мне легче подать это заявление в ЛКН.

Да вы что?! В заявлении с "физиков" просят все эти данные? Заявление для юрлиц - 5 строчек.

На кой им ОГРН банка и дата ЗАКРЫТИЯ счета??

Никаких ОГРН-ов банка и закрытых счетов там нет. Скорее всего, вы куда-то не туда залезли в Налогоплательщике.

Наверное мы с вами разговариваем на разных языках.Я речь веду о прграмме налогоплательшик Юл, та рядом с разделом 1 есть приложение к разделу 1 Это и есть то заявление..При его заполнении открываются разные окошки и вот одна из них.Посмотрите скан экрана.

Дейстаительно, все эти таблицы выскакивают при заполнении заявления. Но, совсем не обязательно там указывать все данные. Заполните номер расчетного счета, Наименование банка, его БИК, кор счет, ИНН, КПП. Затем нажмите ОК. Программа затормозит, и скажет, что у вас некорректно заполнены реквизиты. Вы действительно хотите это сохранить в таком виде? Да, соглашаетесь вы, и идете дальше. А вот когда при контроле конкретного документа какой-то недостаток или замечание высвечивается, тут надо четко все исправлять. А в этих базах достаточно вносить информацию, которая действительно ннеобходима и достаточна для документа.

Действительно здесь надо заполнить кучу информаци.Я правда до конца не прошел все эти таблицы. Сейчас буду делать до конца и посмотрю разрешает ли он мне сохранить декларацию до конца. Результат напишу.

Очень интересен результат вашей работы, Граф Юсупов. Получилось у вас подготовить декларацию?

Добрый день! Я вчера сделал декларацию, но в связи с тем, что я ее делал за три предыдуших года, а в тех годах нету этого приложения к разделу 1, то делать её за 2020 год я не стал. Решил в ЛКН сделать обшее заявление на всю сумму возмещения.

Знаете, много лет делаю декларации, а вот мысль о том, чтобы к нескольким декларациям подать единое заявление на возврат как-то мне в голову не приходила.

Я считаю, что заявления должны быть отдельными к каждой декларации, ведь пакеты документов за каждый год будут рассматриваться отдельно, и в каждом пакете должно быть свое заявления, на мой взгляд.

В принципе можно и так. Но если ты подаешь сразу за три года и по одному объекту (квартира) то если рассматривают одтн год, а остальные идентичны ему, зачем заморачиваться с несколькими заявлениями. Лучше подать одну на все и готово. Я раньше подавал в ЛКН декларации сделанные в проге Декларация и там без проблем это.А в этом году решил все сделать в ЮЛ и столкнулся с новой проблемой- формирование ТКС контейнера. У меня не получается его сформировать, трубует какой то код, который я не знаю.

Не нужно формировать контейнер. Это для тех, у кого есть усиленная электронно-цифровая подпись. Сохраните заполненный документ как ПДФ, например. И прикрепите файл в личном кабинете.

Что касается одного заявления на несколько декларация - это на ваш страх и риск.

Читайте также: