Налоговый юрист обучение дистанционно

Обновлено: 25.04.2024

Данную программу Вы можете заказать только в индивидуальном* или корпоративном** формате (обучение сотрудников одной компании).

* Стоимость индивидуального очного обучения в Москве и Санкт-Петербурге от 3 500 рублей за академический час (зависит от темы обучения).

Расписание актуальных мероприятий по связанным темам:

Курс направлен на формирование у слушателей профессиональных компетенций в области налогового учета и налогообложения, необходимых для понимания актуальных налоговых проблем в Российской Федерации; знание основных налоговых схем; умение самостоятельно рассчитывать все основные налоги и корректно вести налоговый учет.

Краткое описание

Полная программа

Преподаватели

Скидки

Формат обучения

Курс повышения квалификации, заочная форма с использованием дистанционных образовательных технологий.

Документ по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования в объеме 72 часов (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).

Для участников предусмотрено

Особенности программы

Дистанционная форма обучения позволяет любому слушателю без отрыва от работы, без финансовых и временных затрат на командировки получить полный объем знаний по теме обучения и документ о повышении квалификации. Достаточно наличие компьютера с доступом в Интернет, без дополнительных программ и настроек.

Продолжительность обучения - 72 академических часа (3 недели).

Дата и время проведения: обучение начинается после оформления договора с момента оплаты.

Планируемые результаты обучения:

В рамках курса слушатели получат знания:

  • закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и зарубежных стран, использование зарубежного опыта в целях совершенствования налоговой системы Российской Федерации.
  • анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджетов всех уровней;
  • выявлять и оценивать расходы хозяйствующих субъектов для целей бухгалтерского и налогового учета;
  • выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах;
  • способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
  • использовать полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и повышения эффективности их деятельности.
  • навыками оценки налоговой нагрузки и налоговых рисков налогоплательщиков для принятия управленческих решений, исходя из целевых установок организации и величины возможных налоговых последствий.

Для кого предназначен

Руководителей финансово-экономических и административных подразделений (служб) предприятий и организаций; главных бухгалтеров, бухгалтеров и специалистов по налогообложению; специалистов по финансовому планированию, финансовых аналитиков; лиц, заинтересованных в получении знаний в области бухгалтерского учета.

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Модуль 1. Общие положения о налогообложении.

1.1. Задачи специалистов компании в области налогообложения. Налоговая система РФ и других стран. Контролируемые сделки, контролируемые компании, риски. Методы контроля руководителя за налогообложением.

1.2. Основные виды налогов в РФ и вне ее.
Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы. Акцизы и таможенные сборы.

1.3. Выбор специального налогового режима.
Упрощенная система налогообложения. Патентная система. Единый налог на вмененный доход. Единый сельскохозяйственный налог.

1.4. Региональные и местные налоги.
Налог на имущество. Транспортный налог. Земельный налог. Торговый сбор.

Модуль 2. Налоговый контроль и оптимизация.

2.1. Налоговый контроль.
Налоговые комиссии. Камеральные проверки. Выездные налоговые проверки. Взаимодействие с проверяющими органами.

2.2. Судебная практика.
Судебная практика. Наиболее распространенные налоговые нарушения. Понятия добросовестного и недобросовестного налогоплательщика. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Как оспорить решение ИФНС?

2.3. Виды ответственности за нарушения налогового законодательства.
Налоговая ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответственность. Ответственность руководителя.

2.4. Налоговая оптимизация.
Легальные подходы к оптимизации и минимизации налогов. Оптимизация отдельных видов налогов. Оптимизация путем использования налоговых льгот. Налоговое планирование. Необоснованная налоговая выгода.

2.5. Система управления налоговыми рисками.
Построение системы управления налоговыми рисками. Проведение инвентаризации. Независимый аудит. Внутренний контроль.

Мы расскажем просто о сложном: о практических аспектах консультирования по вопросам налогового планирования, научим преодолевать сложные ситуации и эффективно защищать права налогоплательщиков, поделимся своим практическим опытом. Все вопросы рассматриваются на основе анализа конкретных примеров судебной практики.

Расписание занятий на ближайший набор (октябрь 2021 года)

О программе

Налоговый консультант по оптимизации налогов

Целевая аудитория

Руководители высшего, среднего и младшего звена, ответственные за управление в сфере финансов, аудита, безопасности и закупок

Студенты, обучающиеся по программам магистратуры

Основа курса: практические кейсы взаимодействия с налоговыми органами

По результатам обучения вы сможете

Применять на практике

Консультировать налогоплательщика

  • на всех этапах налогового контроля
  • на досудебном этапе при налоговых спорах
  • в рамках судебного разрешения налогового спора по вопросам оптимизации налогов

Ознакомьтесь с учебным планом по клику

Преподаватели программы

Налоговый консультант по оптимизации налогов

Крохина Юлия

Аттестованный налоговый консультант. Член Палаты Налоговых Консультантов

Большой практический опыт консультирования в сфере налогообложения, сопровождения организации на всех стадиях налогового контроля, досудебного и судебного обжалования актов, действий (бездействия) налоговых органов; участие в качестве эксперта в Европейском Суде по правам человека, Конституционном Суде РФ.

Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, Общественного Совета при Федеральном Казначействе.

Автор 4 учебников и более 300 научно-практических работ по вопросам финансового права. Опыт преподавания в ведущих университетах России более 20 лет.

Орлов Михаил

кандидат юридических наук

Партнер, руководитель Департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ;

Председатель Экспертного Совета Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы;

Общественный помощник по налогам Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ

Налоговый консультант по управлению налоговыми рисками

Белякова Юлия

Образование: высшее экономическое и юридическое образование. Аспирантура МГИМО.

Опыт работы:
Более 25 лет работы в банковских ( включая промышленные активы группы Газпромбанк, группу МКБ, Инвестиционный Банк Траст и другие) и энергетических (Ренова,Фортум) холдингах в области аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенс-контроля. Специализация – внутренний аудит, риск-менеджмент, комплаенс –контроль, юриспруденция.

Более 70 выигранных дел с налоговыми органами по статьям 86-122 НК РФ.

Дипломированный специалист на рынке ценных бумаг – брокерская, дилерская деятельность, управление ценными бумагами, депозитарная деятельность, паевые фонды.

Дипломированный аудитор (банковский аудит)

Специалист в области МСФО (ДипИФР)

Автор тренингов по внутреннему аудиту, риск-менеджменту и комплаенс контролю.

Налоговый консультант по управлению налоговыми рисками

Некрасов Алексей

Рекомендован рейтингом Best Lawyer’s:

— в 2021 г. по направлению Corporate Law.

— в 2019 г. по направлению Tax Law.

27 лет практического опыта работы, в том числе 11 лет в юридическом консалтинге. В течении 7 лет возглавлял юридическую службу крупного межрегионального строительного холдинга.

Специализируется налоговом консультировании и защите активов собственников бизнеса, в том числе в процедурах банкротства.

Данную программу Вы можете заказать только в индивидуальном* или корпоративном** формате (обучение сотрудников одной компании).

* Стоимость индивидуального очного обучения в Москве и Санкт-Петербурге от 3 500 рублей за академический час (зависит от темы обучения).

Расписание актуальных мероприятий по связанным темам:

Курс направлен на формирование у слушателей профессиональных компетенций в области налогового учета и налогообложения, необходимых для понимания актуальных налоговых проблем в Российской Федерации; знание основных налоговых схем; умение самостоятельно рассчитывать все основные налоги и корректно вести налоговый учет.

Краткое описание

Полная программа

Преподаватели

Скидки

Формат обучения

Курс повышения квалификации, заочная форма с использованием дистанционных образовательных технологий.

Документ по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования в объеме 72 часов (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).

Для участников предусмотрено

Особенности программы

Дистанционная форма обучения позволяет любому слушателю без отрыва от работы, без финансовых и временных затрат на командировки получить полный объем знаний по теме обучения и документ о повышении квалификации. Достаточно наличие компьютера с доступом в Интернет, без дополнительных программ и настроек.

Продолжительность обучения - 72 академических часа (3 недели).

Дата и время проведения: обучение начинается после оформления договора с момента оплаты.

Планируемые результаты обучения:

В рамках курса слушатели получат знания:

  • закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и зарубежных стран, использование зарубежного опыта в целях совершенствования налоговой системы Российской Федерации.
  • анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджетов всех уровней;
  • выявлять и оценивать расходы хозяйствующих субъектов для целей бухгалтерского и налогового учета;
  • выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах;
  • способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
  • использовать полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и повышения эффективности их деятельности.
  • навыками оценки налоговой нагрузки и налоговых рисков налогоплательщиков для принятия управленческих решений, исходя из целевых установок организации и величины возможных налоговых последствий.

Для кого предназначен

Руководителей финансово-экономических и административных подразделений (служб) предприятий и организаций; главных бухгалтеров, бухгалтеров и специалистов по налогообложению; специалистов по финансовому планированию, финансовых аналитиков; лиц, заинтересованных в получении знаний в области бухгалтерского учета.

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Модуль 1. Общие положения о налогообложении.

1.1. Задачи специалистов компании в области налогообложения. Налоговая система РФ и других стран. Контролируемые сделки, контролируемые компании, риски. Методы контроля руководителя за налогообложением.

1.2. Основные виды налогов в РФ и вне ее.
Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы. Акцизы и таможенные сборы.

1.3. Выбор специального налогового режима.
Упрощенная система налогообложения. Патентная система. Единый налог на вмененный доход. Единый сельскохозяйственный налог.

1.4. Региональные и местные налоги.
Налог на имущество. Транспортный налог. Земельный налог. Торговый сбор.

Модуль 2. Налоговый контроль и оптимизация.

2.1. Налоговый контроль.
Налоговые комиссии. Камеральные проверки. Выездные налоговые проверки. Взаимодействие с проверяющими органами.

2.2. Судебная практика.
Судебная практика. Наиболее распространенные налоговые нарушения. Понятия добросовестного и недобросовестного налогоплательщика. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Как оспорить решение ИФНС?

2.3. Виды ответственности за нарушения налогового законодательства.
Налоговая ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответственность. Ответственность руководителя.

2.4. Налоговая оптимизация.
Легальные подходы к оптимизации и минимизации налогов. Оптимизация отдельных видов налогов. Оптимизация путем использования налоговых льгот. Налоговое планирование. Необоснованная налоговая выгода.

2.5. Система управления налоговыми рисками.
Построение системы управления налоговыми рисками. Проведение инвентаризации. Независимый аудит. Внутренний контроль.

Читайте также: