Заявление 1110055 какие документы приложить
Обновлено: 06.05.2024
В соответствии с постановлением Правительства от 07.09.2021 №1513 (в редакции постановления Правительства от 28.09.2021 №1849) вводится новый формат заявления о предоставлении субсидии на нерабочие дни (КНД 1150127).
Прием таких заявлений будет осуществляться с 01.11.2021 года.
В 1С Реализована такая возможность, требуется установить патч EF_02_30177124_8 в программу, для отправки данного уведомления.
Доступна в версиях:
- Управление небольшой Фирмой - 1.6.26.110, 1.6.26.118, 1.6.26.124;
- Бухгалтерия предприятия/КОРП - 3.0.103.20, 3.0.103.21, 3.0.104.25, 3.0.104.28, 3.0.105.14;
- Бухгалтерия некоммерческой организации/КОРП - 3.0.103.9, 3.0.104.4;
- Комплексная Автоматизация - 2.5.7.211, 2.5.7.226;
- Садовод - 3.0.103.3, 3.0.104.5;
- Зарплата и управление персоналом/КОРП, Зарплата и кадры государственного учреждения/КОРП - 3.1.18.246, 3.1.19.80, 3.1.20.6;
- Управление предприятием - 2.5.7.226;
- В продукте "1С: Уполномоченный представитель".
Как установить патч в 1С через «Монитор Портала 1С:ИТС (на примере Бухгалтерии предприятия 3.0):
1. В разделе Монитор Портала 1С:ИТС выберите Установить обновление.
1.1 Если окно не открылось после запуска программы, то откройте в ручную.
1.2 Через меню Функции для технической поддержки:
1.3 В поиске введите Монитор и выберите нужное меню.
2. В появившимся окне выберите Исправляемые ошибки:
3. В окне Выбор исправлений (патчей) выберите патч EF_02_30177124_8, нажмите ок.
4. После установки появится предупреждение, что нужно перезагрузить программу:
5. После перезагрузки программы форма будет доступна.
6. Перейдите в раздел Регламентированные отчеты → Уведомления → Создать и найдите необходимую форму:
7. Сформируйте документ и отправьте.
Как скачать патч EF_02_30177124? (Если нет возможности установить через монитор ИТС)
3. Перейдите в Исправление ошибок:
Как установить исправления (патчи) из файла? (на примере Бухгалтерии предприятия 3.0):
1. В разделе Монитор Портала 1С:ИТС выберите Установить обновление (если окно не открыта, инструкция выше).
2. Выберите пункт Установить обновление конфигурации или исправления (патчи) из файла:
3. Появится окно и проводник, в нем выберите патч, который скачивали с сайта ИТС (инструкция выше), нажмите Далее:
4. Появится всплывающее окно Предупреждение безопасности, нажмите Продолжить:
5. После установки перезагрузите программу:
6. Форма будет доступна в разделе Регламентированные отчеты → Уведомление.
При внесении каких-либо изменений в устав общества с ограниченной ответственностью необходимо уведомить об этом налоговую, подав форму № Р13014. От того, какие виды изменений вы вносите, зависит, какие листы нужно будет заполнять. Например, если вы меняете название ООО, заполняйте лист А. Также всегда заполняются титульный лист и лист Н на заявителя. Кроме заявления следует подать в ИФНС новую редакцию устава или лист изменений к нему, а также документы, подтверждающие внесение изменений.
Бланк заявления Р13014 для внесения изменений в сведения об ООО
1. Какие листы формы Р13014 заполнять при разных изменениях ООО
Вы должны подать заявление по форме № Р13014 в налоговую инспекцию, когда меняете устав, в том числе, по таким причинам:
Изменение названия ООО
При смене названия организации заполняйте лист А и обязательные листы - титульный и лист Н.
В пункте 1 листа А укажите полное наименование ООО и при необходимости — сокращенное. В ИФНС к общим документам также приложите решение одного участника или протокол общего собрания о смене наименования общества с ограниченной ответственностью.
В разделе 2 можете указать код языка дополнительного наименования общества. Внести или исключить такое название можно и на языке народов России, и на иностранном языке. Код указывается по классификатору ОКИН ОК 018.
Само дополнительное название ООО на иностранном языке не указывается. Исключение – английский язык (код 016). На нем следует вписать полное и сокращенное наименование общества на странице 2 листа А.
Изменение адреса организации
Когда у ООО сменился юридический адрес, заполните лист Б и обязательные листы.
В учредительный документ вносятся изменения, если смена адреса общества происходит:
- При переезде ООО в другой населенный пункт, в том числе, на домашний адрес участника или руководителя в другом населенном пункте,
- При изменении адреса в пределах местонахождения, когда в уставе указан полный адрес компании.
В этих случаях заполнение листа Б разнится, также имеет особенности подача документов в налоговую.
При обращении в ИФНС вам также понадобятся, кроме общих документов, решение единственного учредителя или протокол общего собрания о смене адреса, а также документы на юр. адрес: гарантийное письмо или согласие собственников жилого помещения с приложением копии правоустанавливающего документа.
Изменение кодов ОКВЭД компании
При смене основного кода ОКВЭД, заполните пункты 1.1 и 2.1. Основной код в 2021 году может быть лишь один.
Чтобы внести дополнительные коды, указывайте не менее 4-х знаков построчно слева-направо в пункте 1.2.
Чтобы удалить виды деятельности, используйте пункт 2.2. Сначала проверьте текущие виды деятельности в выписке из ЕГРЮЛ. Получить ее можно бесплатно на сайте ФНС.
При подаче пакета документов в ИФНС вместе с общими документами приложите решение одного учредителя или протокол общего собрания об изменении кодов ОКВЭД.
Смена руководителя общества
При смене руководителя организации заполняется, помимо титульного листа и листа Н, лист И в двух экземплярах.
Лист И готовится в двух экземплярах: на прежнего и нового директора.
Учитывайте, что заявителем на листе Н будет новый директор общества с ограниченной ответственностью.
2. Обновленные требования к оформлению заявления Р13014
Листы 001 и Н заполняются всегда к листам, касающимся конкретных изменений.
В пункте 1 листа Н укажите, кто является заявителем. Если это директор, то проставьте код “1”. В пункте 2 внесите сведения о нем.
На стр. 2 в пункте 3 впишите адрес электронной почты. На него ФНС вышлет документы о регистрации изменений. Также теперь можно поставить отметку о получении документов не только электронно, но и на бумажном носителе. Тогда бумажный вариант готовых документов о смене данных об ООО вы сможете получить в месте подачи документов: в налоговой, в МФЦ или у нотариуса (он сам заверит документы). Впишите также номер контактного телефона.
На этой же странице заявитель ставит личную подпись. Этого не следует делать заранее, так как подлинность подписи должна быть заверена у нотариуса. Когда заявление № Р13014 подается электронно, заверять у нотариуса подпись не нужно, ведь форма будет подписана ЭЦП заявителя.
Если форма подается не электронно с ЭЦП заявителя, и вам нужно будет обратиться за заверением подлинности подписи к нотариусу, во время визита к нему потребуются следующие документы:
- Заполненное, но не подписанное заявление Р13014, сшивать его нельзя,
- Паспорт заявителя,
- Оригинал устава общества,
- Протокол общего собрания или решение единственного участника или приказ о назначении руководителя,
- Протокол общего собрания или решение единственного учредителя о тех изменениях, которые вы вносите в устав организации.
Также нотариусу могут понадобиться иные документы - узнайте заранее.
В среднем в 2021 году цена за нотариальное удостоверение подписи на заявлении составляет 1500 - 2000 рублей.
Пункт 4 не заполняйте.
Подготавливая заявление по форме № Р13014, следует учитывать следующие требования ФНС:
Обратитесь за помощью к нашему бесплатному онлайн-сервису. Он заполнит заявление Р13014, а также все документы для регистрации изменений в ФНС, в соответствии с новыми требованиями закона и налоговой. Просто заполните анкету, следуя подсказкам системы. Вы сможете скачать и распечатать документы. Также мы приложим инструкцию по подаче.
3. Подача документов в налоговую инспекцию
Есть несколько вариантов направления в ИФНС документов о внесении изменений в устав ООО:
Для регистрации изменений в уставе общества понадобятся такие документы:
- Заполненную форму № Р13014 с нотариальным заверением подлинности подписи (исключение - подача формы онлайн с ЭЦП заявителя);
- Устав в новой редакции или лист изменений к нему;
- Документ об оплате госпошлины, она составляет 800 рублей. Квитанцию вы можете заполнить и сформировать на сайте ФНС. Если документы подаются в электронном виде, госпошлину платить не надо.
Изменения зарегистрируют примерно в течение 5 рабочих дней. После этого данные об изменениях отразятся в ЕГРЮЛ автоматически.
Бланк заявления в формате Word для возражения на исключение из ЕГРЮЛ.
Порядок заполнения формы Р38001 для возражения об исключении
Общие правила заполнения
- заполняйте только заглавными буквами;
- шрифт — Courier New, высота шрифта 18 пунктов;
- текст заполняйте слева направо, начиная с крайней левой клетки;
- если текст не помещается на одной строке, в конце строки укажите столько символов, сколько поместится, а остальное продолжайте заполнять со следующей строки без знака переноса;
- если слово закончилось в последней клетке строки, то написание следующего слова начинайте со второй клетки следующей строки, а первую оставьте пустой;
- не ставьте прочерки или какие-либо иные знаки в пустых клетках;
- при распечатывании формы используйте только одностороннюю печать;
- проставьте на всех заполненных листах сквозную нумерацию;
- незаполненные страницы подавать не нужно.
Титульный лист
На титульном листе необходимо в клеточках проставить числовые коды, чтобы ответить на вопросы что будет предметом возражений, каких именно сведений касается поданное возражение, в отношении кого подано возражение, кто представляет документ и т.д.
В случае подачи возражения об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ на титульном листе нужно проставить следующие числовые значения:
- Предмет возражений: 2 — возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ.
- Возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ касается: 3 — иных сведений о юридическом лице.
- В остальных пунктах титульного листа числовые значение проставлять не нужно.
Так как во втором пункте проставлено значение 3, то далее нужно заполнить листы А, Б, Г и Д.
Лист А
Укажите здесь ОГРН, ИНН и полное наименование организации на русском языке, в отношении которой принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
Лист Б
В случае заполнения возражения для обжалования решения об исключении из ЕГРЮЛ укажите здесь дату и номер решения налогового органа об исключении.
Лист Г
Детально изложите здесь суть возражений, то есть причины почему налоговая должна отменить своё решение о предстоящем исключении.
Для случаев, когда исключение происходит вследствие признания организации недействующей, на листе Г можно написать о том, что организация сдавала отчёты (с приложением подтверждения этого) или что у неё были операции по какому-нибудь счёту (также нужно приложить подтверждение из банка).
Если исключение связано с недостоверностью, то в форме Р38001 можно написать о том, что налоговый орган не выполнил свою обязанность по письменному уведомлению вас о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений (в большинстве случаев налоговая действительно таких уведомлений не посылает).
Лист Д
Данный лист состоит из 4-х страниц, на которых указываются сведения о заявителе.
При предоставлении возражения об исключении заявителем обычно является юридическое лицо, поэтому в первом разделе проставляем значение 2.
Во втором разделе нужно внести данные о заинтересованной организации, от лица которой подаётся данное заявление. Укажите ОГРН, ИНН и полное наименование организации на русском языке.
В разделе 4 укажите сведения о руководителе организации, от лица которой предоставляется возражение. Напишите в соответствующих строках:
- фамилию, имя и отчество (при наличии);
- дату и место рождения;
- сведения о документе, удостоверяющем личность
В пятом разделе напишите контактный телефон и электронную почту. Актуальный номер телефона позволит сотрудникам налогового органа оперативно связаться с вами, если у них возникнут какие-либо вопросы. На адрес электронной почты будет направлен результат рассмотрения данного заявления.
Далее укажите почтовый адрес, на который также будет направлен результат по рассмотрению возражения. Адрес указывается в соответствии с данными в государственном адресном реестре (ФИАС).
На последней странице нужно собственноручно указать ФИО и ниже поставить подпись. При электронной подаче собственноручная подпись необязательна.
Если подаёте лично в налоговую, то подпись ставьте в присутствии инспектора. Если заверяете форму у нотариуса — расписываетесь в присутствии нотариуса.
Также в окошке проставьте цифровое значение, соответствующее наиболее предпочтительному способу получения результата рассмотрения возражения.
НДФЛ уплачивается гражданами с доходов. Законодателем предусмотрены льготы, снижающие материальную нагрузку на плательщиков. К ним относятся социальные вычеты.
Получение налоговой скидки носит заявительный характер. Статья посвящена вопросу о том, как составить заявление на налоговый вычет на лечение.
Где взять бланк заявления на налоговый вычет на лечение
Бланк для заполнения доступен для скачивания в интернете. Оформить его можно, не выходя из дома. Актуальные формы документов пользователь всегда может найти:
- в справочно-правовых системах КонсультантПлюс и Гарант,
- на официальном сайте ФНС.
Предоставление бланка возможно непосредственно в налоговой инспекции. При использовании личного кабинета сайта налоговой службы заявление формируется в электронном виде.
Бумага имеет рекомендуемую ФНС форму (письмо от 16.01.2017 № БС-4-11/500@).
Общие правила
Физическое лицо имеет право на вычет, если:
- у него есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%,
- ему (его супруге/супругу, его родителям или несовершеннолетним детям) были оказаны услуги по лечению организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), имеющими лицензии на такой вид услуг,
- им на собственные средства были приобретены лекарственные средства, предписанные лечащим врачом.
Услуги и медикаменты, стоимость которых принимается к вычету, установлены Постановлением от 19.03.2001 № 201. К услугам относят профилактику, диагностику, лечение и проведение экспертизы:
- при оказании скорой медицинской помощи,
- поликлиниками,
- стационарами,
- санаториями.
Правительством допускается применение льготы при дорогостоящем лечении:
- некоторые виды хирургических вмешательств,
- трансплантация органов,
- разновидности терапевтического и комбинированного лечения,
- лечение бесплодия методом ЭКО,
- выхаживание недоношенных новорожденных.
Среди допустимых медикаментов, на которые у плательщика должен быть рецепт от врача:
- препараты для наркоза,
- анальгетики,
- противовоспалительные средства,
- антигистаминные препараты,
- антидепрессанты,
- антисептики (йод, перекись водорода),
- и многие другие.
Максимальная сумма вычета на лечение
Социальный вычет общее понятие для льгот, предоставляемых не только в связи с лечением, но и с обучением, перечислением пожертвований, уплатой добровольных страховых взносов. Общая сумма льготы 120 000 рублей в год. Ограничение не относится к дорогостоящему лечению, которое учитывается в полной мере.
Если сумма понесенных человеком расходов на лечение и медикаменты превысила предел, подтверждение права на применение льготы производится по основаниям, выбранным налогоплательщиком самостоятельно, но в рамках 120 000 рублей.
Получение налогового вычета на лечение через работодателя
Налоговая скидка предоставляется по месту работы в течение календарного года, если она одобрена налоговым органом. Заявление и комплект документов, подтверждающих расходы, подаются в инспекцию по месту жительства.
При составлении обращения следует воспользоваться формой по КНД 1112518. Несмотря на ее рекомендательный характер (необязательность применения), налоговые инспекторы консервативно относятся к оформлению бумаг и могут не принять документ, составленный в другом виде. Преимуществом можно считать минимизацию ошибок, так как вариант написания только один.
Какие данные о себе должен указать заявитель
В течение 30 календарных дней с момента подачи бумаг инспекция выдает уведомление, подтверждающее право налогоплательщика на льготу, либо сообщает об отказе, если оснований на вычет недостаточно.
Заявитель сообщает территориальному органу ФНС:
- ИНН,
- полное имя,
- дату рождения,
- паспортные данные,
- адрес проживания,
- номер телефона для обратной связи.
Что еще нужно указать в заявлении
В форме приводятся все допустимые разновидности социальной льготы, в том числе расходы на услуги лечения и лекарства. Дополнительно необходимо указать:
- 4-значный код налогового органа, в который следует обращение. Значение можно найти на сайте ФНС,
- представителя и основание полномочий, если плательщик самостоятельно обратиться в инспекцию не может,
- суммы вычетов, на которые претендует лицо,
- реквизиты работодателя, где льгота будет применена.
Какие документы прикладывать к заявлению
В качестве приложений к заявлению выступают:
- платежные документы: кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки,
- при лечении:
- копия договора на оказание медицинских услуг, если он был заключен,
- копия лицензии учреждения или ИП, если ее реквизитов нет в тексте договора,
- справка об оплате услуг, которая предусмотрена для представления в инспекции,
- копия документа, доказывающего связь между плательщиком и лицом, за лечение и лекарства которого предоставляется вычет (свидетельства о рождении, о браке, акта об установлении опеки),
- рецепт с пометкой Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика.
Как сдать заявление на вычет по лечению в инспекцию
Передать пакет документов в налоговый орган можно:
- при личном посещении,
- через личный кабинет ФНС или Портала госуслуг,
- через каналы ТКС с использованием электронной подписи.
Образец заполнения заявления на вычет по расходам на лечение
Документ заполняется в электронном виде или от руки. Если в полях не хватает места для написания, например, паспортных данных, конечная их часть не указывается.
Кем выдан Отделением № 3 (обслуживает железнодорожный район гор. Рязани) ОУФМС России по Рязанской области в гор. Рязани на бланке примет вид:
О Т Д Е Л Е Н И Е М № 3 ( О Б С Л У Ж И В А Е Т Ж Е Л Пример заполнения приведен в таблице:
Обратите внимание! Статус 2 означает, что документы направляются в инспекцию представителем. В таком случае в разделе указываются его полное имя и основание полномочий (доверенность)
При статусе 2 подпись представителя
Обратите внимание! Вторая страница содержит все разновидности социальных вычетов. Для лечения предусмотрены строки 010 и 040, остальные нужно оставить пустыми.
Как правильно изложить просьбу работодателю
При положительном решении налогового органа выдается уведомление с подтверждением права на вычет. Его необходимо предоставить по месту работы, которое было указано в заявлении. Дополнительно в произвольной форме письменно сотрудник должен обратиться к работодателю с просьбой о применении льготы. Основные данные, которые следует указать:
- кому предоставляется (должность и имя руководителя (или ИП), наименование организации),
- от кого (должность, полное имя, ИНН, дата рождения, адрес прописки),
- слово Заявление,
- текст просьбы со ссылкой на статью 219 НК РФ, годом применения вычета и его суммой,
- приложение уведомление (с номером, датой выдачи и наименованием выдавшего органа),
- дата, подпись, расшифровка.
Образец текста заявления на налоговый вычет за лечение выглядит следующим образом: В соответствии со ст. 219 НК РФ прошу предоставить мне в 2019 году социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме ___________ (цифрами и прописью) рублей в связи с оплатой мною медикаментов..
Получение налогового вычета на лечение самостоятельно через ФНС
Обратиться в инспекцию напрямую следует по окончании года:
- если работодатель не предоставил вычет в полной мере,
- если плательщик изъявил желание обратиться в ФНС самостоятельно.
В данной ситуации налоговому органу потребуются:
- справка с места работы о доходах за прошедший год 2-НДФЛ,
- декларация 3-НДФЛ, заполненная заявителем,
- пакет документов-приложений (аналогично прикладываемых к заявлению о подтверждении права на социальный вычет),
- заявление о возврате излишне уплаченного подоходного налога.
Обратите внимание! Запрашивать уведомление о подтверждении права на вычет при обращении в инспекцию не нужно. Потребуется заявление на возврат налога за лечение.
Когда указывают реквизиты банковского счета в заявлении
Вернуть НДФЛ можно только в безналичной форме, то есть на действующий счет гражданина. Этим объясняется необходимость указания банковских реквизитов лица в заявлении на выплату.
Пошаговое заполнение заявления
Возврат производится по решению налогового органа, принятому в течение 1 месяца с момента подачи заявления, которое имеет утвержденную форму КНД 1150058.
Для возврата налога за лечение заявление заполняется следующим образом:
По итогам проверки декларации и документов будет принято решение о возврате.
Каких ошибок следует избегать
Исправления в бумажном бланке допускать не следует, чтобы избежать недопонимания со стороны инспекторов. Внимательно стоит отнестись к заполнению разделов с личными данными, в частности ИНН.
Инспекция должна проверить обоснованность применения льготы, поэтому комплект документов должен быть подготовлен с особым вниманием: необходимо проверить наличие подписей и печатей, пометок Для налоговых органов. Нельзя забывать и о пределе суммы 120 000 рублей, за исключением услуг дорогостоящего лечения.
Если ошибки выявились инспекторами, то они свяжутся с заявителем и пояснят, какие документы неверно оформлены, в какие сроки их можно переделать и вновь представить на рассмотрение. Недостаточность приложений также повлечет повторный визит, если обращение следовало непосредственно в инспекцию.
Социальные вычеты доступны гражданам, прошедшим курс лечения с приобретением медицинских препаратов. За получением льготы стоит обратиться к работодателю или в налоговую инспекцию по месту прописки. Излишне уплаченный НДФЛ можно вернуть после сдачи налоговой декларации.
Читайте также: