Заявление 1110055 какие документы приложить

Обновлено: 06.05.2024

В соответствии с постановлением Правительства от 07.09.2021 №1513 (в редакции постановления Правительства от 28.09.2021 №1849) вводится новый формат заявления о предоставлении субсидии на нерабочие дни (КНД 1150127).
Прием таких заявлений будет осуществляться с 01.11.2021 года.

В 1С Реализована такая возможность, требуется установить патч EF_02_30177124_8 в программу, для отправки данного уведомления.

Доступна в версиях:

  • Управление небольшой Фирмой - 1.6.26.110, 1.6.26.118, 1.6.26.124;
  • Бухгалтерия предприятия/КОРП - 3.0.103.20, 3.0.103.21, 3.0.104.25, 3.0.104.28, 3.0.105.14;
  • Бухгалтерия некоммерческой организации/КОРП - 3.0.103.9, 3.0.104.4;
  • Комплексная Автоматизация - 2.5.7.211, 2.5.7.226;
  • Садовод - 3.0.103.3, 3.0.104.5;
  • Зарплата и управление персоналом/КОРП, Зарплата и кадры государственного учреждения/КОРП - 3.1.18.246, 3.1.19.80, 3.1.20.6;
  • Управление предприятием - 2.5.7.226;
  • В продукте "1С: Уполномоченный представитель".

Как установить патч в 1С через «Монитор Портала 1С:ИТС (на примере Бухгалтерии предприятия 3.0):

1. В разделе Монитор Портала 1С:ИТС выберите Установить обновление.
1.1 Если окно не открылось после запуска программы, то откройте в ручную.
1.2 Через меню Функции для технической поддержки:


1.3 В поиске введите Монитор и выберите нужное меню.


2. В появившимся окне выберите Исправляемые ошибки:


3. В окне Выбор исправлений (патчей) выберите патч EF_02_30177124_8, нажмите ок.
4. После установки появится предупреждение, что нужно перезагрузить программу:


5. После перезагрузки программы форма будет доступна.
6. Перейдите в раздел Регламентированные отчеты → Уведомления → Создать и найдите необходимую форму:


7. Сформируйте документ и отправьте.

Как скачать патч EF_02_30177124? (Если нет возможности установить через монитор ИТС)


3. Перейдите в Исправление ошибок:



Как установить исправления (патчи) из файла? (на примере Бухгалтерии предприятия 3.0):

1. В разделе Монитор Портала 1С:ИТС выберите Установить обновление (если окно не открыта, инструкция выше).
2. Выберите пункт Установить обновление конфигурации или исправления (патчи) из файла:


3. Появится окно и проводник, в нем выберите патч, который скачивали с сайта ИТС (инструкция выше), нажмите Далее:


4. Появится всплывающее окно Предупреждение безопасности, нажмите Продолжить:


5. После установки перезагрузите программу:


6. Форма будет доступна в разделе Регламентированные отчеты → Уведомление.

При внесении каких-либо изменений в устав общества с ограниченной ответственностью необходимо уведомить об этом налоговую, подав форму № Р13014. От того, какие виды изменений вы вносите, зависит, какие листы нужно будет заполнять. Например, если вы меняете название ООО, заполняйте лист А. Также всегда заполняются титульный лист и лист Н на заявителя. Кроме заявления следует подать в ИФНС новую редакцию устава или лист изменений к нему, а также документы, подтверждающие внесение изменений.

Бланк заявления Р13014 для внесения изменений в сведения об ООО


1. Какие листы формы Р13014 заполнять при разных изменениях ООО

Вы должны подать заявление по форме № Р13014 в налоговую инспекцию, когда меняете устав, в том числе, по таким причинам:

Изменение названия ООО

При смене названия организации заполняйте лист А и обязательные листы - титульный и лист Н.



В пункте 1 листа А укажите полное наименование ООО и при необходимости — сокращенное. В ИФНС к общим документам также приложите решение одного участника или протокол общего собрания о смене наименования общества с ограниченной ответственностью.

В разделе 2 можете указать код языка дополнительного наименования общества. Внести или исключить такое название можно и на языке народов России, и на иностранном языке. Код указывается по классификатору ОКИН ОК 018.

Само дополнительное название ООО на иностранном языке не указывается. Исключение – английский язык (код 016). На нем следует вписать полное и сокращенное наименование общества на странице 2 листа А.

Изменение адреса организации

Когда у ООО сменился юридический адрес, заполните лист Б и обязательные листы.



В учредительный документ вносятся изменения, если смена адреса общества происходит:

  • При переезде ООО в другой населенный пункт, в том числе, на домашний адрес участника или руководителя в другом населенном пункте,
  • При изменении адреса в пределах местонахождения, когда в уставе указан полный адрес компании.

В этих случаях заполнение листа Б разнится, также имеет особенности подача документов в налоговую.

При обращении в ИФНС вам также понадобятся, кроме общих документов, решение единственного учредителя или протокол общего собрания о смене адреса, а также документы на юр. адрес: гарантийное письмо или согласие собственников жилого помещения с приложением копии правоустанавливающего документа.

Изменение кодов ОКВЭД компании



При смене основного кода ОКВЭД, заполните пункты 1.1 и 2.1. Основной код в 2021 году может быть лишь один.

Чтобы внести дополнительные коды, указывайте не менее 4-х знаков построчно слева-направо в пункте 1.2.

Чтобы удалить виды деятельности, используйте пункт 2.2. Сначала проверьте текущие виды деятельности в выписке из ЕГРЮЛ. Получить ее можно бесплатно на сайте ФНС.

При подаче пакета документов в ИФНС вместе с общими документами приложите решение одного учредителя или протокол общего собрания об изменении кодов ОКВЭД.

Смена руководителя общества

При смене руководителя организации заполняется, помимо титульного листа и листа Н, лист И в двух экземплярах.




Лист И готовится в двух экземплярах: на прежнего и нового директора.

Учитывайте, что заявителем на листе Н будет новый директор общества с ограниченной ответственностью.

2. Обновленные требования к оформлению заявления Р13014

Листы 001 и Н заполняются всегда к листам, касающимся конкретных изменений.




В пункте 1 листа Н укажите, кто является заявителем. Если это директор, то проставьте код “1”. В пункте 2 внесите сведения о нем.

На стр. 2 в пункте 3 впишите адрес электронной почты. На него ФНС вышлет документы о регистрации изменений. Также теперь можно поставить отметку о получении документов не только электронно, но и на бумажном носителе. Тогда бумажный вариант готовых документов о смене данных об ООО вы сможете получить в месте подачи документов: в налоговой, в МФЦ или у нотариуса (он сам заверит документы). Впишите также номер контактного телефона.

На этой же странице заявитель ставит личную подпись. Этого не следует делать заранее, так как подлинность подписи должна быть заверена у нотариуса. Когда заявление № Р13014 подается электронно, заверять у нотариуса подпись не нужно, ведь форма будет подписана ЭЦП заявителя.

Если форма подается не электронно с ЭЦП заявителя, и вам нужно будет обратиться за заверением подлинности подписи к нотариусу, во время визита к нему потребуются следующие документы:

  • Заполненное, но не подписанное заявление Р13014, сшивать его нельзя,
  • Паспорт заявителя,
  • Оригинал устава общества,
  • Протокол общего собрания или решение единственного участника или приказ о назначении руководителя,
  • Протокол общего собрания или решение единственного учредителя о тех изменениях, которые вы вносите в устав организации.

Также нотариусу могут понадобиться иные документы - узнайте заранее.

В среднем в 2021 году цена за нотариальное удостоверение подписи на заявлении составляет 1500 - 2000 рублей.

Пункт 4 не заполняйте.

Подготавливая заявление по форме № Р13014, следует учитывать следующие требования ФНС:

Обратитесь за помощью к нашему бесплатному онлайн-сервису. Он заполнит заявление Р13014, а также все документы для регистрации изменений в ФНС, в соответствии с новыми требованиями закона и налоговой. Просто заполните анкету, следуя подсказкам системы. Вы сможете скачать и распечатать документы. Также мы приложим инструкцию по подаче.

3. Подача документов в налоговую инспекцию

Есть несколько вариантов направления в ИФНС документов о внесении изменений в устав ООО:

Для регистрации изменений в уставе общества понадобятся такие документы:

  • Заполненную форму № Р13014 с нотариальным заверением подлинности подписи (исключение - подача формы онлайн с ЭЦП заявителя);
  • Устав в новой редакции или лист изменений к нему;
  • Документ об оплате госпошлины, она составляет 800 рублей. Квитанцию вы можете заполнить и сформировать на сайте ФНС. Если документы подаются в электронном виде, госпошлину платить не надо.

Изменения зарегистрируют примерно в течение 5 рабочих дней. После этого данные об изменениях отразятся в ЕГРЮЛ автоматически.

Бланк заявления в формате Word для возражения на исключение из ЕГРЮЛ.

Р38001

Порядок заполнения формы Р38001 для возражения об исключении

Общие правила заполнения

  • заполняйте только заглавными буквами;
  • шрифт — Courier New, высота шрифта 18 пунктов;
  • текст заполняйте слева направо, начиная с крайней левой клетки;
  • если текст не помещается на одной строке, в конце строки укажите столько символов, сколько поместится, а остальное продолжайте заполнять со следующей строки без знака переноса;
  • если слово закончилось в последней клетке строки, то написание следующего слова начинайте со второй клетки следующей строки, а первую оставьте пустой;
  • не ставьте прочерки или какие-либо иные знаки в пустых клетках;
  • при распечатывании формы используйте только одностороннюю печать;
  • проставьте на всех заполненных листах сквозную нумерацию;
  • незаполненные страницы подавать не нужно.

Титульный лист

На титульном листе необходимо в клеточках проставить числовые коды, чтобы ответить на вопросы что будет предметом возражений, каких именно сведений касается поданное возражение, в отношении кого подано возражение, кто представляет документ и т.д.

В случае подачи возражения об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ на титульном листе нужно проставить следующие числовые значения:

  • Предмет возражений: 2 — возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ.
  • Возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ касается: 3 — иных сведений о юридическом лице.
  • В остальных пунктах титульного листа числовые значение проставлять не нужно.

Так как во втором пункте проставлено значение 3, то далее нужно заполнить листы А, Б, Г и Д.

Лист А

Укажите здесь ОГРН, ИНН и полное наименование организации на русском языке, в отношении которой принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Лист Б

В случае заполнения возражения для обжалования решения об исключении из ЕГРЮЛ укажите здесь дату и номер решения налогового органа об исключении.

Лист Г

Детально изложите здесь суть возражений, то есть причины почему налоговая должна отменить своё решение о предстоящем исключении.

Для случаев, когда исключение происходит вследствие признания организации недействующей, на листе Г можно написать о том, что организация сдавала отчёты (с приложением подтверждения этого) или что у неё были операции по какому-нибудь счёту (также нужно приложить подтверждение из банка).

Если исключение связано с недостоверностью, то в форме Р38001 можно написать о том, что налоговый орган не выполнил свою обязанность по письменному уведомлению вас о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений (в большинстве случаев налоговая действительно таких уведомлений не посылает).

Лист Д

Данный лист состоит из 4-х страниц, на которых указываются сведения о заявителе.

При предоставлении возражения об исключении заявителем обычно является юридическое лицо, поэтому в первом разделе проставляем значение 2.

Во втором разделе нужно внести данные о заинтересованной организации, от лица которой подаётся данное заявление. Укажите ОГРН, ИНН и полное наименование организации на русском языке.

В разделе 4 укажите сведения о руководителе организации, от лица которой предоставляется возражение. Напишите в соответствующих строках:

  • фамилию, имя и отчество (при наличии);
  • дату и место рождения;
  • сведения о документе, удостоверяющем личность

В пятом разделе напишите контактный телефон и электронную почту. Актуальный номер телефона позволит сотрудникам налогового органа оперативно связаться с вами, если у них возникнут какие-либо вопросы. На адрес электронной почты будет направлен результат рассмотрения данного заявления.

Далее укажите почтовый адрес, на который также будет направлен результат по рассмотрению возражения. Адрес указывается в соответствии с данными в государственном адресном реестре (ФИАС).

На последней странице нужно собственноручно указать ФИО и ниже поставить подпись. При электронной подаче собственноручная подпись необязательна.

Если подаёте лично в налоговую, то подпись ставьте в присутствии инспектора. Если заверяете форму у нотариуса — расписываетесь в присутствии нотариуса.

Также в окошке проставьте цифровое значение, соответствующее наиболее предпочтительному способу получения результата рассмотрения возражения.

НДФЛ уплачивается гражданами с доходов. Законодателем предусмотрены льготы, снижающие материальную нагрузку на плательщиков. К ним относятся социальные вычеты.


Получение налоговой скидки носит заявительный характер. Статья посвящена вопросу о том, как составить заявление на налоговый вычет на лечение.

Где взять бланк заявления на налоговый вычет на лечение

Бланк для заполнения доступен для скачивания в интернете. Оформить его можно, не выходя из дома. Актуальные формы документов пользователь всегда может найти:

  • в справочно-правовых системах КонсультантПлюс и Гарант,
  • на официальном сайте ФНС.

Предоставление бланка возможно непосредственно в налоговой инспекции. При использовании личного кабинета сайта налоговой службы заявление формируется в электронном виде.

Бумага имеет рекомендуемую ФНС форму (письмо от 16.01.2017 № БС-4-11/500@).

Общие правила

Физическое лицо имеет право на вычет, если:

  • у него есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%,
  • ему (его супруге/супругу, его родителям или несовершеннолетним детям) были оказаны услуги по лечению организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), имеющими лицензии на такой вид услуг,
  • им на собственные средства были приобретены лекарственные средства, предписанные лечащим врачом.

Услуги и медикаменты, стоимость которых принимается к вычету, установлены Постановлением от 19.03.2001 № 201. К услугам относят профилактику, диагностику, лечение и проведение экспертизы:

  • при оказании скорой медицинской помощи,
  • поликлиниками,
  • стационарами,
  • санаториями.

Правительством допускается применение льготы при дорогостоящем лечении:

  • некоторые виды хирургических вмешательств,
  • трансплантация органов,
  • разновидности терапевтического и комбинированного лечения,
  • лечение бесплодия методом ЭКО,
  • выхаживание недоношенных новорожденных.

Среди допустимых медикаментов, на которые у плательщика должен быть рецепт от врача:

  • препараты для наркоза,
  • анальгетики,
  • противовоспалительные средства,
  • антигистаминные препараты,
  • антидепрессанты,
  • антисептики (йод, перекись водорода),
  • и многие другие.

Максимальная сумма вычета на лечение


Социальный вычет общее понятие для льгот, предоставляемых не только в связи с лечением, но и с обучением, перечислением пожертвований, уплатой добровольных страховых взносов. Общая сумма льготы 120 000 рублей в год. Ограничение не относится к дорогостоящему лечению, которое учитывается в полной мере.

Если сумма понесенных человеком расходов на лечение и медикаменты превысила предел, подтверждение права на применение льготы производится по основаниям, выбранным налогоплательщиком самостоятельно, но в рамках 120 000 рублей.

Получение налогового вычета на лечение через работодателя

Налоговая скидка предоставляется по месту работы в течение календарного года, если она одобрена налоговым органом. Заявление и комплект документов, подтверждающих расходы, подаются в инспекцию по месту жительства.

При составлении обращения следует воспользоваться формой по КНД 1112518. Несмотря на ее рекомендательный характер (необязательность применения), налоговые инспекторы консервативно относятся к оформлению бумаг и могут не принять документ, составленный в другом виде. Преимуществом можно считать минимизацию ошибок, так как вариант написания только один.

Какие данные о себе должен указать заявитель

В течение 30 календарных дней с момента подачи бумаг инспекция выдает уведомление, подтверждающее право налогоплательщика на льготу, либо сообщает об отказе, если оснований на вычет недостаточно.

Заявитель сообщает территориальному органу ФНС:

  • ИНН,
  • полное имя,
  • дату рождения,
  • паспортные данные,
  • адрес проживания,
  • номер телефона для обратной связи.

Что еще нужно указать в заявлении

В форме приводятся все допустимые разновидности социальной льготы, в том числе расходы на услуги лечения и лекарства. Дополнительно необходимо указать:

  • 4-значный код налогового органа, в который следует обращение. Значение можно найти на сайте ФНС,
  • представителя и основание полномочий, если плательщик самостоятельно обратиться в инспекцию не может,
  • суммы вычетов, на которые претендует лицо,
  • реквизиты работодателя, где льгота будет применена.

Какие документы прикладывать к заявлению

В качестве приложений к заявлению выступают:

  • платежные документы: кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки,
  • при лечении:
    • копия договора на оказание медицинских услуг, если он был заключен,
    • копия лицензии учреждения или ИП, если ее реквизитов нет в тексте договора,
    • справка об оплате услуг, которая предусмотрена для представления в инспекции,
    • копия документа, доказывающего связь между плательщиком и лицом, за лечение и лекарства которого предоставляется вычет (свидетельства о рождении, о браке, акта об установлении опеки),
    • рецепт с пометкой Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика.

    Как сдать заявление на вычет по лечению в инспекцию

    Передать пакет документов в налоговый орган можно:

    • при личном посещении,
    • через личный кабинет ФНС или Портала госуслуг,
    • через каналы ТКС с использованием электронной подписи.

    Образец заполнения заявления на вычет по расходам на лечение

    Документ заполняется в электронном виде или от руки. Если в полях не хватает места для написания, например, паспортных данных, конечная их часть не указывается.

    Кем выдан Отделением № 3 (обслуживает железнодорожный район гор. Рязани) ОУФМС России по Рязанской области в гор. Рязани на бланке примет вид:

    О Т Д Е Л Е Н И Е М 3 ( О Б С Л У Ж И В А Е Т Ж Е Л

    Пример заполнения приведен в таблице:

    Обратите внимание! Статус 2 означает, что документы направляются в инспекцию представителем. В таком случае в разделе указываются его полное имя и основание полномочий (доверенность)

    При статусе 2 подпись представителя

    Обратите внимание! Вторая страница содержит все разновидности социальных вычетов. Для лечения предусмотрены строки 010 и 040, остальные нужно оставить пустыми.

    Как правильно изложить просьбу работодателю

    При положительном решении налогового органа выдается уведомление с подтверждением права на вычет. Его необходимо предоставить по месту работы, которое было указано в заявлении. Дополнительно в произвольной форме письменно сотрудник должен обратиться к работодателю с просьбой о применении льготы. Основные данные, которые следует указать:

    • кому предоставляется (должность и имя руководителя (или ИП), наименование организации),
    • от кого (должность, полное имя, ИНН, дата рождения, адрес прописки),
    • слово Заявление,
    • текст просьбы со ссылкой на статью 219 НК РФ, годом применения вычета и его суммой,
    • приложение уведомление (с номером, датой выдачи и наименованием выдавшего органа),
    • дата, подпись, расшифровка.

    Образец текста заявления на налоговый вычет за лечение выглядит следующим образом: В соответствии со ст. 219 НК РФ прошу предоставить мне в 2019 году социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме ___________ (цифрами и прописью) рублей в связи с оплатой мною медикаментов..

    Получение налогового вычета на лечение самостоятельно через ФНС


    Обратиться в инспекцию напрямую следует по окончании года:

    • если работодатель не предоставил вычет в полной мере,
    • если плательщик изъявил желание обратиться в ФНС самостоятельно.

    В данной ситуации налоговому органу потребуются:

    • справка с места работы о доходах за прошедший год 2-НДФЛ,
    • декларация 3-НДФЛ, заполненная заявителем,
    • пакет документов-приложений (аналогично прикладываемых к заявлению о подтверждении права на социальный вычет),
    • заявление о возврате излишне уплаченного подоходного налога.

    Обратите внимание! Запрашивать уведомление о подтверждении права на вычет при обращении в инспекцию не нужно. Потребуется заявление на возврат налога за лечение.

    Когда указывают реквизиты банковского счета в заявлении

    Вернуть НДФЛ можно только в безналичной форме, то есть на действующий счет гражданина. Этим объясняется необходимость указания банковских реквизитов лица в заявлении на выплату.

    Пошаговое заполнение заявления


    Возврат производится по решению налогового органа, принятому в течение 1 месяца с момента подачи заявления, которое имеет утвержденную форму КНД 1150058.

    Для возврата налога за лечение заявление заполняется следующим образом:

    По итогам проверки декларации и документов будет принято решение о возврате.

    Каких ошибок следует избегать

    Исправления в бумажном бланке допускать не следует, чтобы избежать недопонимания со стороны инспекторов. Внимательно стоит отнестись к заполнению разделов с личными данными, в частности ИНН.

    Инспекция должна проверить обоснованность применения льготы, поэтому комплект документов должен быть подготовлен с особым вниманием: необходимо проверить наличие подписей и печатей, пометок Для налоговых органов. Нельзя забывать и о пределе суммы 120 000 рублей, за исключением услуг дорогостоящего лечения.

    Если ошибки выявились инспекторами, то они свяжутся с заявителем и пояснят, какие документы неверно оформлены, в какие сроки их можно переделать и вновь представить на рассмотрение. Недостаточность приложений также повлечет повторный визит, если обращение следовало непосредственно в инспекцию.

    Социальные вычеты доступны гражданам, прошедшим курс лечения с приобретением медицинских препаратов. За получением льготы стоит обратиться к работодателю или в налоговую инспекцию по месту прописки. Излишне уплаченный НДФЛ можно вернуть после сдачи налоговой декларации.

    Читайте также: