Бухгалтерские услуги 3 ндфл

Обновлено: 08.05.2024

В каких случаях физическому лицу нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ

Физические лица при определенных условиях (получили доход от физического лица, дар, выигрыш, и т.д.) должны отчитываться в налоговую инспекцию (ИФНС), представлять налоговую декларацию, уплачивать налог на доходы с физических лиц (НДФЛ). Доходы, с которых рассчитывается НДФЛ, можно уменьшить на величину налогового вычета (расходы на лечение, обучение, и т.д.), право на применение которого заявляется в декларации 3-НДФЛ.

Что включает в себя помощь в заполнении деклараций для физических лиц (3-НДФЛ)

Всё очень просто:

  • запрашиваем у Вас список необходимых документов для заполнения декларации (в т.ч. налогового вычета)
  • проверяем входные данные, составляем декларацию 3-НДФЛ
  • готовим комплект документов, передаем на подпись
  • предоставляем 3-НДФЛ в электронном виде
  • сдаем декларацию в ИФНС (при наличии нотариальной доверенности), или направляем в ИФНС для сдачи лично

Стоимость подготовки комплекта и заполнения 3-НДФЛ

Мы предлагаем единый тариф за заполнение декларации 3-НДФЛ - 2 000 руб. (подаете документы в ИФНС самостоятельно, в т.ч. через личный кабинет)

Если декларация подается в ИФНС нашими силами (в т.ч. через личный кабинет), стоимость 3-НДФЛ составляет 3 000 руб. При подаче документов в ИФНС курьером, нужна нотариальная доверенность на нашего сотрудника.

Как оплатить бухгалтерские услуги для физических лиц?

Оплатить подготовку деклараций 3-НДФЛ, уведомлений, отчетов можно через Сбербанк, заполнив квитанцию ПД-4.

Заполнение декларации 3-НДФЛ необходимо в следующих случаях:

Декларации по форме 3-НДФЛ по полученным доходам

  1. Получили доход от продажи имущества (квартира, машина, земля, прочее имущество);
  2. Получили в дар НЕ от близких родственников недвижимое имущество, транспортное средство, акции и т.д.;
  3. Получили доход от физического лица, например при сдаче квартиры в аренду;
  4. Выиграли в лотерею
  5. Получили доход от источников за пределами РФ
  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копии документов, подтверждающих доход (договор купли-продажи имущества, договора аренды и т.д.), где физическое лицо выступает как продавец.
  • Копии документов подтверждающих расход (договор купли-продажи имущества), при наличии данных документов.
  • Копии платежных документов, расписка, чеки ККМ, ПКО (подтверждающих получение денежных средств от покупателя);
  • Копии платежных документов, расписка, чеки ККМ, ПКО (подтверждающих приобретение имущества, подтверждающих уплату процентов по целевому кредитному договору или договору займа);

Декларация по форме 3-НДФЛ при получении налогового вычета

По расходам на лечение

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Договора с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
  • Заверенная копия лицензии медицинского учреждения;
  • Оригинал cправки об оплате медицинских услуг, выданной медицинским учреждением, оказавшим услугу;
  • Платёжные документы, чеки ККМ, ПКО;
  • При дорогостоящем лечении справка из медицинского учреждения, в которой указано, что для проведения лечения пациенту (лицу, оплачивающему лечение) необходимо за свой счёт приобрести дорогостоящие медикаменты;
  • Корешок санаторно-курортной путёвки, если налогоплательщик проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении;
  • Свидетельство о рождении ребёнка (детей), при оплате лечения детей;
  • Свидетельство о браке, при оплате лечения супруга (супруги);
  • Свидетельство о рождении налогоплательщика, при оплате лечения родителям.

По расходам на обучение

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копия договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности (или копия лицензии). Дополнительное соглашение к договору в случае увеличения стоимости обучения.
  • Справка, подтверждающая очную форму обучения (если данная информация отсутствует в договоре);
  • Платёжные документы, чеки ККМ, ПКО;
  • Свидетельство о рождении детей при оплате обучения за детей;
  • Договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье при оплате обучения своего подопечного;
  • Документы, подтверждающие родство с братом или сестрой, при оплате обучения за брата или сестру

По расходам по оплате взносов по программе негосударственного пенсионного страхования

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копия договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией);
  • Платёжные документы, чеки ККМ, ПКО;
  • Свидетельство о рождении ребёнка (детей), при оплате лечения детей;
  • Свидетельство о браке, при оплате лечения супруга (супруги);
  • Свидетельство о рождении ребёнка (документы об установлении опеки (попечительства) или усыновлении), а также справка об установлении ребёнку инвалидности, при оплате взносов за своего ребёнка-инвалида (в том числе усыновлённого или находящегося под опекой (попечительством)).

По расходам по оплате дополнительных взносов на накопительную часть пенсии

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копия договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией);
  • Платёжные документы, чеки ККМ, ПКО;
  • Свидетельство о рождении ребёнка (детей), при оплате лечения детей;
  • Свидетельство о браке, при оплате лечения супруга (супруги);
  • Свидетельство о рождении ребёнка (документы об установлении опеки (попечительства) или усыновлении), а также справка об установлении ребёнку инвалидности, при оплате взносов за своего ребёнка-инвалида (в том числе усыновлённого или находящегося под опекой (попечительством)).

По расходам на благотворительные цели или пожертвования

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копии документов, подтверждающих перечисление налогоплательщиком денежных средств на благотворительность, в частности: платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.); договоры (соглашения) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п.

Приобретение недвижимости

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копии документов, подтверждающих право на жилье:
  • при строительстве или приобретении жилого дома – свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом;
  • при приобретении квартиры или комнаты – договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/долей в ней) или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату (долю/доли в ней);
  • при приобретении земельного участка для строительства или под готовое жилье (доли/долей в нём) – свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или долю/доли в нём и свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом или долю/доли в нём;
  • при погашении процентов по целевым займам (кредитам) – целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными организациями, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заёмными средствами.
  • Копии платежных документов чеков ККМ, ПКО (подтверждающих приобретение имущества, подтверждающих уплату процентов по целевому кредитному договору или договору займа);
  • При приобретении имущества в общую в общую совместную собственность дополнительно необходимо предоставить: копию свидетельства о браке; письменное заявление (соглашение) о договорённости сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.

По убыткам, полученным от операций с ценными бумагами

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копии документов, подтверждающих убытки по операциям с ценными бумагами
  • Копии документов, подтверждающие получение прибыли по операциям с ценными бумагами.

При внесении денежных средств на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами, заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления).
  • Копии платежных документов подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС (платежное поручение, ПКО, поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера (управляющего) о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера (управляющего).

Какие отчеты для физических лиц мы делаем

Уведомление об открытии (закрытии) счёта в банке за рубежом. Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, а также уведомление об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банке за рубежом необходимо представить в течение 1 месяца со дня открытия счета. Если счет будет открыт в филиале Российского банка, то уведомление предоставлять не нужно.

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Сведения о зарубежном банке в котором открыт (закрыт), изменен расчетный счет.

Представление отчета по зарубежным счетам (вкладам)

Резиденты РФ обязаны представить отчет по зарубежным счетам (вкладам) в банках. Сделать это необходимо до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Сведения о зарубежном банке в котором открыт (закрыт), изменен расчетный счет;
  • Данные об остатках денежных средств на начало и конец периода, а также данные о движении денежных средств в иностранном банке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если Вы получили проценты по вкладу, то они могут облагаться НДФЛ.

Преимущества работы с Бизнес-Аналитикой

Действительно качественное бухгалтерское обслуживание

Всегда под защитой от возможных штрафов от ИФНС и Фондов

Общение напрямую с бухгалтером

Онлайн доступ к бухгалтерии 24/7

Заказать услугу прямо сейчас

Получите консультацию по нашим услугам и ответы на возникшие вопросы - просто позвоните нам!

Декларация о доходах является обязательным документом для подачи в налоговую службу. Это правило относится к физлицам, которые получили доход сверх того, по которому уже оплачен налог. Речь идет о налоге на доход физического лица от любого вида деятельности. Заполненная декларация подается в налоговый орган по месту регистрации.

Что такое З-НДФЛ, как рассчитывается сумма налога, как получить декларацию и как правильно представлять документы в налоговую службу?

Содержание:

Декларация 3-НДФЛ

Справка 3-НДФЛ - это декларация, которая подается в налоговую инспекцию по регистрационному месту для того, чтобы предоставить отчет о собственной прибыли и расходах.

Такая обязанность возлагается на человека, который продал имущество или сдает в аренду жилье, оформлен как ЧП (частный предприниматель) или ИП (индивидуальный предприниматель), осуществляет деятельность как нотариус или адвокат.

Налоги взимаются за все, где есть доходы: с заработных плат и премиальных, с продажи имущества, с гонораров за интеллектуальную деятельность, за подарки или призы, выигрыши и т.д.

С помощью этой декларации получают налоговые вычеты. И в большинстве случаях это неплохие денежные компенсации. Однако декларацию З-НДФЛ не обязательно подают для возвращения налогов – это отдельный выбор каждого.

Главное преимущество подоходного налога то, что он наиболее логично сообразуется с платежеспособностью физического или юридического лица. В истории налога было много перипетий: чтобы привить населению подоходную ответственность, понадобилось ни одно десятилетие.

Впервые подоходный налог в России появился в 1916 году во время Первой мировой войны, и отчислениями облагались все предприятия, поставки и подряды, граждане, получающие доходы. Позже эти законы видоизменялись советским правительством, и дошли в современную экономику в полноценном, доработанном виде.

Сегодня список налогоплательщиков, налоговые ставки и базу определяют статьи НК РФ. С 2010 года было принято решение, что нельзя поднимать ставку выше 13%, так как имеющие неплохое состояние люди найдут лазейки для ухода от налогообложения.

Образец З-НДФЛ

Для чего нужна декларация 3-НДФЛ?

Обязанность задекларировать свои доходы возникает при получении средств не от налоговых агентов в случаях: дохода от сдачи недвижимости в аренду, получения наследства, подарков и т.д. К примеру, это аннулирование кредита заемщика банком вследствие признания лица банкротом.

Доходы от агентов налогообложения, которые не стали объектами удержания налогов при выплате, не всегда освобождены от отчислений.

Многие налогоплательщики не знают о возможности применения налоговых вычетов. Налоговым вычетом называют государственную льготу, которая предназначена для возврата налогов с определенных трат налогоплательщика. Необходимо в документах указывать все расходы, ведь с незаявленных растрат налоги не будут пересчитаны.

Налоговые вычеты могут устанавливать за лечение, обучение, страховые взносы, пожертвования благотворительным фондам. Документы на получения вычетов подаются в году, следующим за отчетным. К примеру, чтобы получить оплату за лечение в 2020, подайте необходимые бумаги до апреля 2021 года.

Как получить справку 3-НДФЛ?

Существует два варианта и оба варианта подходят для всех граждан.

Получить 3-НДФЛ онлайн

Заполнить документы на доходы физического лица можно через сайт налоговой службы. В дополнениях к декларации необходимо передавать договор – оферту о выполненных работах и указанных услугах. В личном кабинете пользователя можно делать формулировку актов за отчетные периоды и скачивать их архивами.

Получить 3-НДФЛ лично

Если вы решили подавать налоговую отчетность с посещением соответствующего учреждения – есть несколько вариантов. Можете самостоятельно распечатать З-НДФЛ с любого интернет-ресурса и заполнить образец прежде, чем отнести в налоговую службу. Также можно получить документ в налоговой инспекции, в которую будете относить отчетность – там сотрудник вам распечатает бланк и поможет с заполнением.

Главное – не забудьте взять с собой необходимые документы, которые подтверждают вашу личность и наличие источника доходов.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Оплатить налоги намного проще, чем получить вычет. Для оплаты налогов все реализовано максимально просто: достаточно воспользоваться услугами онлайн-портала и внести необходимую сумму. А вот получить налоговый вычет по 3-НДФЛ намного сложнее.

Как заполнить самостоятельно бесплатно?

Заполнить отчетность самостоятельно могут те физические лица, которые намерены получить вычеты по имущественным или социальным направлениям. Декларацию следует подавать посредством использования личного кабинета налогоплательщика.

Видео "Как заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно в личном кабинете"

Как заполнить платно?

Можно поручить процесс заполнения документов специализированной конторе, которая за указанную сумму возьмет выполнение всех процессов на себя. Стоимость услуг устанавливается в индивидуальном порядке, а со стороны заказчика необходимо предоставить личные данные.

Когда нужно и не нужно подавать 3-НДФЛ

Когда нужна декларация 3-НДФЛ

Предоставить данную декларацию необходимо в ряде случаев:

  • во время получения доходов от продажи имущества;
  • при получении недвижимого имущества, странспортного средства, доли или акций от людей, которые не входят в число близких родственников;
  • при получении денежных средств от заключенных договоров между физическими лицами;
  • при получении выигрыша от азартных игр и тотализаторов;
  • от доходов с источников, которые расположены за пределами РФ.

Можно вернуть сумму налогового вычета по ипотеке. Пример вычетов можно рассмотреть в следующей таблице:

Максимально возможная сумма для расчета

Можно ли получить остаток по имущественному вычету


Получить сумму вычета по процентам можно по факту регистрации прав собственности.

Когда не нужно подавать?

В случаях, когда налогоплательщик не является предпринимателем, не получал налоговый доход или средства, с которых уже были изъяты налоги.

Очень важно, что налогоплательщик не должен подавать документ, но имеет право совершить это по собственному желанию. Достаточно обратиться в налоговый орган по фактическому месту проживания. Такая ситуация распространена при подаче документов для получения вычетных налогов. Декларацию на получение налоговых вычетов можно подавать в годовой период.

Что делать с уже заполненной декларацией?

Возврат средств будет осуществлен в течение 4 месяцев. В первые 3 месяца происходит проверка документов, а в течение четвертого у налоговой есть время для возврата средств. При составлении деклараций необходимо использовать электронную подпись, получение которой длится максимум сутки. Обычно оформление и получение электронной подписи составляет не более 10 минут.

Сколько действует декларация 3-НДФЛ

Сроки действия декларации З-НДФЛ не регламентированы рамками закона. Если желаете получить налоговый вычет с помощью декларации, справка 2-НДФЛ должна быть не старше трех лет.

Сроки действия декларации для банков устанавливаются самостоятельно этими организациями. Финансовые структуры заранее оповещают клиентов о необходимости предоставления свежей отчетности.

Для налоговых инспекций декларация не имеет определенного срока годности. Сдавать документы нужно в установленные сроки для подачи, во избежание получения санкций (регулируется пунктом 5 ст. 226 и пунктом 2 ст. 230 НК РФ).

Сроки и правила предоставления декларации в налоговую

З-НДФЛ должна подаваться на бумажном носителе или в форме электронного письма в налоговую по фактическому месту жительства физического или юридического лица, не позже 30 апреля следующего года, который идет после факта получения соответствующего дохода.

По налогу на прибыль установлено два отчетных периода. При этом промежуточные отчеты за первый квартал, полгода, три квартала – налогооблагаемые лица должны предоставлять в течение сорока дней по календарю, следующих за отчетным кварталом.

Оплачивать задекларированные налоги следует на протяжении десяти дней, идущих за сроком подачи декларации.

Штрафы за просрочку подачи 3-НДФЛ

За просрочку даты подачи документов налогоплательщик получает штраф от инспекции: 5% от налоговой суммы за каждый просроченный месяц, но не больше 30% всей суммы. Оплатить налог необходимо до 15 июля следующего года, идущим за отчетным. Если вы не оплатили его вовремя – будете оштрафованы 20%

При подаче нулевой декларации несвоевременно необходимо предоставить документы о действительности отсутствия налогов к выплате, и заплатить штраф в 1000 рублей.

Штраф применяется только к тем плательщикам налогов, чью неуплату смогли обнаружить. Но если вы самостоятельно выявили неуплату и погасили установленные отчисления – инспекторы не могут наложить на вас санкции.

Вопрос-ответ:

Можно ли заполнить декларацию от руки?

Да, если будут использованы чернила синего или черного цвета. Однако, данный способ не является предпочтительным, т.к. налоговая оставляет за собой право отказать в рассмотрении документа, если какая-то его часть вызовет сложности при чтении и интерпретации.

Где брать бланк для заполнения?

Что делать, если заполнил 3-НДФЛ неправильно?

Анастасия Кривельская-Ершова

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности журналистика. Несколько лет проработала автором в ведущих финансовых изданиях - ПРАЙМ, ТАСС и других известных в РФ компаниях.





3-НДФЛ — Декларация, которую заполняют и представляют физические лица, со всех доходов, полученных как в денежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде материальной выгоды.

Декларацию 3-НДФЛ предоставляется в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля.

В обязательном порядке представляют:

  • физические лица без образования юридического лица, — по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности;
  • частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, — по суммам доходов, полученных от такой деятельности;
  • физические лица — исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами
  • физические лица — исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности;
  • физические лица — налоговые резиденты РФ, получающие доходы из источников, находящихся за пределами РФ;
  • физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами;
  • физические лица, получающие выигрыши.

Лица, которые не обязаны представлять налоговую декларацию , вправе представить декларацию в следующих случаях:

  • для получения имущественных налоговых вычетов;
  • для получения социальных налоговых вычетов;
  • для получения профессиональных налоговых вычетов;
  • если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено.


При обращении в нашу компанию специалисты проверят имеющиеся у вас документы, подготовят необходимый комплект документов для подачи в ИМНС, ответят на все имеющиеся у вас вопросы.

Стоимость услуг по заполнению декларации 3-НДФЛ

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб
1 Представительство интересов при получении имущественного налогового вычета (проверка и комплектация документов, составление налоговой декларации по НДФЛ, заявления по имущественному налоговому вычету, сопровождение документов в налоговом органе до получения решения). 2900
2 Составление декларации по НДФЛ по социальному налоговому вычету (проверка документов, составление делкарации, почта). 1900
3 Составление налоговой декларации по НДФЛ при продаже автомобиля (проверка документов, составление делкарации, почта). 1900
4 Сопровождение получения Уведомления для получения вычета по НДФЛ. 2400

Порядок взаимодействия:

Наши преимущества


У нас работают только сертифицированные специалисты в области бухгалтерских услуг.


Работаем быстро и по доступным ценам.


Мы гарантируем качество выполнения работ.


Несем полную юридическую ответственность.

Чтобы узнать стоимость или заказать интересующие вас услуги, вы можете:

Картинка НДФЛ

В последние годы вопрос декларирования доходов физических лиц стал особенно актуальным.

Если произошла продажа имущества (квартиры, машины и т. д.), которое находилось в собственности менее 3 лет (с 2016 года - 5 лет), то Вы ОБЯЗАНЫ задекларировать полученный доход и сдать Декларацию 3-НДФЛ. Даже в том случае, если стоимость продажи имущества меньше или равна первоначальной стоимости затраченных средств на приобретение.

Срок предоставления декларации 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок - 5 % не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Требуется вычет

Eсли произошла покупка имущества (квартиры, дома, земли), то Вы вправе воспользоваться имущественным вычетом, который предоставляется каждому работающему человеку 1 раз в жизни в размере 2000000 рублей.

Поможем вернуть налоговые вычеты при расходах на:

Картинка НДФЛ

  • покупку жилья
  • обучение
  • лечение
  • добровольное взносы на пенсионное страхование
  • благотворительность
  • страхование жизни
  • инвестиции

На граждан, представляющих налоговую декларацию за год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля - не распространяется.

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

Картинка НДФЛ

Поможем оформить декларацию 3-НДФЛ

С одной стороны, заполнение Декларации 3-НДФЛ не составляет труда, а с другой, все-таки потребует времени, чтобы разобраться со всеми нюансами.

Оптимальный выход - обратиться к нам. В Вашем присутствии мы подготовим и распечатаем 2 экз. Декларации, которые нужно будет сдать в территориальную налоговую инспекцию или сформируем файл Декларации 3-НДФЛ, который вы отправите он-лайн через сервис "Личный кабинет физического лица" самостоятельно или с помощью специалиста нашей организации.

УДОБНО

Наш офис расположен в центре города по адресу г. Москва, Раушская набережная, д. 4/5 стр.1, офис 454 ст. м. Новокузнецкая или Третьяковская

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Многолетний опыт работы с налоговыми документами - гарантия быстрого и качественного заполнения декларации

ВЫГОДНО

Cтоимость подготовки Декларации 3-НДФЛ:
1000 рублей.

Отзывы о нас

Вот некоторые из отзывов оставленные нашими благодарными клиентами:


Дмитрий

21 октября 2019 19:48

Хочу выразить свою благодарность Наталии, которая помогла закрыть ИП. Стоимость услуги была озвучена при первом обращении, оговоренная сумма осталась неизменной, никаких скрытых платежей. С моей стороны не было никаких напоминаний и ожиданий, работа выполнена профессионально. Наталия всегда была на связи и с готовностью отвечала на все мои вопросы. Рекомендую компанию Консалт Оптима без каких либо сомнений. Думаю, еще не раз, буду к ним обращаться.


Максим

9 августа 2019 12:58

Здравствуйте, меня зовут Максим, живу в Москве, 10 июля 2019 года, обратился за помощью в компанию Konsalt-optima по вопросу Закрытие ИП. Все мои проблемы были решены в течении 10 дней, за что отдельное спасибо Наталии. Очень профессиональная работа. Всем рекомендую 5 из 5 баллов!


Алексей Перин

7 августа 2019 18:08

Четко ,быстро ,профессионально.Отчетность сдали, ИП закрыли.Всем советую!замечательные профессионалы,короткие сроки!Еще раз спасибо!


Светлана

29 июля 2019 21:53

Спасибо огромное за помощь в закрытии ИП с долгами. Всё сделали быстро, качественно, не создавая проблем. Работы было много, но при этом никакой дополнительной оплаты не требовали ( в отличие от других фирм). Огромное спасибо Наталье за качественную и честную работу. С уважением Светлана Волкова.


Ольга

5 февраля 2019

В 2015 году решила закрыть ИП. Обратилась в Консалт Оптима за помощью. Все сделали оперативно. А в 2019 году пришло письмо о налоговой задолженности. Я снова обратилась в Консалт Оптима. Они вспомнили наш договор в мельчайших подробностях, выслали копии документов о закрытии и проконсультировали о дальнейших моих действиях. Огромное спасибо за оперативность и грамотное ведение дел. Удачи вам и процветания.


Анастасия

22 июля 2019 16:51

Обращались за услугой удаленного закрытия ИП (другой регион). Что хотелось бы особо отметить: - цены на услуги ниже, чем среднерыночные по региону. Кроме этого, без скрытых, доп платежей. Оплатила то, что было озвучено при первом контакте. - 90% работы удаленно, по почте (очень удобно). Своего личного времени потратила пару часов и все. Остальное делала компания. - оперативность на высоте (получала обратную связь в течении 30 минут) на любой возникающий вопрос. Дополнительным приятным бонусом стало отсутствие необходимости звонить, напоминать, уточнять, торопить. Просто в оговоренны сроки я получала на почту информацию о ходе заказа, часто быстрее, чем я вспоминала. Кроме как СПАСИБО, больше сказать нечего.


Смирнов Вадим Михайлович. ( неработующий пенсионер )

4 февраля 2019 19:14

Хочу выразить благодарность Борисовой Наталье . Мне пришлось обратиться по поводу закрытия неработающего И.П. Вопрос стоял в том ,что я достигнув пенсионного возраста не получал надбавок к пенсии , так как считался работающим пенсионером. Наталья в течение недели закрыла И.П. И более того сформировала и отправила декларацию для закрытия возможной сформировавшейся задолженности. Что и было сделано. Еще раз спасибо .

Читайте также: